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風險管理

風險管理政策

  • 風險管理政策:

本公司風險管理政策係依照本公司營運方針,界定各類風險,在可承受之風險管圍內,預防可能的損失,提升股東價值,並達成資源配置之最佳化,以期能合理確保公司策略目標之達成。

  • 風險管理範疇

本公司各級之風險管理應包含公司之危害風險、策略風險、營運風險、財務風險、合規風險/合約風險、資訊安全風險及其他風險。

  • 風險管理組織架構

 

本公司之風險應變組織為本公司訂定風險管理作業程序,由總經理室統籌指揮並設置風險管理小組,由各事業體單位主管負責風險管理計劃之推動及運作,其下各部門主管及同仁共同參與推動執行。
本公司經董事會通過之風險管理作業程序全文如下:
風險管理作業程序   請點擊

運作情形/每年至少一次向董事會進行報告

本公司業已於民國111年12月29日經董事會決議通過訂定「風險管理政策」並於112年11月09日向董事會報告風險管理運作情形,本公司之風險及風險因應如下:

  1. 危害風險:A.新冠肺炎等傳染性疾病 進行不定期防疫宣導及清掃消毒、配合政策進行防疫措施。 B地震、火災保險 持續每年進行廠區投保事宜及人員進行防災教育訓練。
  1. 策略風險: A.客戶信用管理 持續落實執行集團授信管理辦法。
  1. 營運風險:A.客戶貨款支付情形 強化資金控管,不定期確認到期應收款情形、每月集團針對逾期之帳齡進行討論。 B.供應商履約與品質控管 重要供應商執行供應商考核與評鑑並要求供應商提供質量證書與簽訂各項保證合約。
  1. 財務風險:A.利率、匯率變動 目前集團未向銀行辦理借款;集團持續關注匯率、利率之變動,持續朝向減少財務費用的目標努力。
  1. 合規風險/合約風險:A.國內外重要政策及法律變動 不定期針對法律或法規變動進行辨識與因應,參加主辦單位舉辦之宣導活動。 B.重要合約審查 與律師簽訂顧問合約,重要合約均經由律師進行審查。
  1. 資訊安全風險   作業系統登入人員進行密碼管理,購置防毒軟體與控制外網使用,華南、華東資料傳輸進行使用虛擬私人網路(VPN)及專線連線並進行系統與資料的備份,機房使用電力備援系統,確保資料傳輸穩定,降低外部干擾造成資料存取中斷。

上述說明事項112年執行情形均良好。

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